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政府信息公开

索引号: 015113382-202502-490951 主题分类: 市级财政预决算
发布机构:  昆明市民政局 发布日期: 2025-02-17 16:57
名 称: 昆明市人民政府救助管理站 2025年预算公开
文号: 关键字: 支出,救助,元,基本,金额

昆明市人民政府救助管理站 2025年预算公开

发布时间:2025-02-17 16:57 浏览次数:0
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监督索引号53010000631400700000

昆明市人民政府救助管理站

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府救助管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府救助管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府救助管理站

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.按照相关政策及法律法规,负责全市生活无着流浪、乞讨人员的救助管理工作,承担云南省内、省际生活无着流浪、乞讨人员的中转救助接领护送工作。

2.负责进站受助人员的生活照料、医疗救治、寻亲、返乡、落户安置等工作。

3.负责街面生活无着流浪、乞讨人员的劝导、救助工作。

4.负责生活无着流浪、乞讨未成年人的救助保护工作。

5.负责遭受家庭暴力求助人员的庇护工作。

6.负责全市基层救助管理站的业务指导工作。

7.完成上级交办的其他工作。      

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、人事科、财务科、后勤科、救助科、成年人管理科、未成年人管理科、医务科、保卫科。

我部门无所属单位。

)重点工作概述

1.拓展救助服务模式,提升救助服务能力。依托本级流浪乞讨人员救助管理联席会议制度,加强与公安、城管、教育、卫健、妇联、人社、交通、街道(社区)等单位的协作配合,科学统筹应急救助力量,做到分工明确、职责明确,多渠道、多方式为临时遇困人员提供有针对性地救助服务。
   2.深化智慧救助建设,强化源头治理。建立全市救助管理指挥调度中心,依托市公安局、市城管局数字化平台、街面电子地图、救助管理信息系统等信息化手段,协同共享民政、公安、城管、卫健等部门信息资源,统筹全市“线上+线下”覆盖全面、协同到位、服务及时的街面巡查网络,采取动态跟踪管理,充分发挥“网格化+大数据”作用,将街面流浪乞讨人员纳入网格化视频监控范围,构建和完善“1+5+N”的线下救助体系(1个昆明市流浪乞讨部门联动调度指挥中心,5个县区救助小分队,N个临时救助点),基本形成“点、线、面”相结合,覆盖全市的救助管理服务网络体系。
  3.打造救助服务工作“六个中心”。把市救助站建成全市救助管理区域性中心,与县区、乡镇(街道)社工站、村(社区)救助服务点加强联系对接打造全市“照料服务”中心、“部门联动”多元救助中心、“寻亲服务”中心、“跨省护送”中心、“教宣培训”中心、“一站式”服务中心;集接待服务、日常照料、医疗救治、寻亲服务、护送返乡、就业帮扶、岗前培训、安置、回访的“一站式”救助服务中心。

4.适当调整功能布局,营造温馨氛围。以人性化管理、亲情式服务、关爱型救助为导向,聚焦受助对象需求,优化空间区域设计,提高使用效率和方便性,增加受助对象活动区域,提高服务效率和品质,提供更加温馨、人性化的服务环境,营造更加和谐、舒适的生活环境,在显眼的地方悬挂受助对象指引牌,为受助对象服务区营造更加温馨的服务氛围,利用站内现有专业人才资源,为受助对象提供多元化服务。
   5.推动区域性救助管理工作“一盘棋”,营造“区域一体”的救助发展态势。主动服从服务于省市发展大局,把救助管理工作纳入平安建设、未成年人保护、反家庭暴力、文明城市创建、公共事件突发应急等工作范畴,探索救助管理工作在基层社会治理、城市管理和基层社会治理中的作用,推动救助管理工作提质增效

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制0人,工勤人员编制27事业编制76人。在职实有91人,其中:财政全额保障91人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人,其中:离休0人,退休61人。

车辆编制9辆,实有车辆8,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,976,115.84,其中:一般公共预算29,976,115.84,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比减少5,031,892.44元,主要原因是减少了上级补助的困难群众救助补助资金项目

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,976,115.84,其中:本年收入29,976,115.84,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款29,976,115.84,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少1,791,892.44主要原因是在职人数较上年减少,人员经费相应减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,976,115.84财政拨款安排支出29,976,115.84,其中基本支出26,376,115.84元,与上年对比减少1,791,892.44主要原因是在职人数较上年减少,人员经费相应减少项目支出3,600,000.00元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2080201,行政运行,金额18,104,940.84元,主要用于参公管理事业单位的基本支出。

2080501,行政单位离退休,金额1,562,400.00元,主要用于公务员管理的事业单位离退休经费开支。

2080502,事业单位离退休,金额102,000.00元,主要用于事业单位的离退休经费开支。

2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额2,016,364.00元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506,机关事业单位职业年金缴费支出,金额560,000.00元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

2082002,流浪乞讨人员救助支出,金额3,600,000.00元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2101101,行政单位医疗,金额1,488,359.00元,主要用于参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103,公务员医疗补助,金额629,280.00元,主要用于公务员医疗补助支出。

2101199,其他行政事业单位医疗支出,金额72,772.00元,主要用于单位重特病医疗统筹支出。

2210201,住房公积金,金额1,840,000.00元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

30101,基本工资,金额4,128,672.00元(基本支出4,128,672.00元,项目支出0元),主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102,津贴补贴,金额5,726,832.00元(基本支出5,726,832.00元,项目支出0元),主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103,奖金,金额4,512,056.00元(基本支出4,512,056.00元,项目支出0元),主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

30108,机关事业单位基本养老保险缴费,金额2,016,364.00元(基本支出2,016,364.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

30109,职业年金缴费,金额560,000.00元(基本支出560,000.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

30110,职工基本医疗保险缴费,金额995,440.00元(基本支出995,440.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

30111,公务员医疗补助缴费,金额629,280.00元(基本支出629,280.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

30112,其他社会保障缴费,金额98,665.00元(基本支出98,665.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

30113,住房公积金,金额1,840,000.00元(基本支出1,840,000.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

30199,其他工资福利支出,金额553,200.00元(基本支出553,200.00元,项目支出0元),用于劳务派遣人员及临时聘用人员等编外人员工资、劳务费支出。

30201,办公费,金额219,280.00元(基本支出199,280.00元,项目支出20,000.00元),主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

30202,印刷费,金额30,000.00元(基本支出30,000.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位日常办公的印刷费。

30205,水费,金额33,764.00元(基本支出33,764.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位日常办公的水费。

30206,电费,金额52,164.00元(基本支出52,164.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位日常办公的电费。

30207,邮电费,金额95,036.00元(基本支出95,036.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

30209,物业管理费,金额860,400.00元(基本支出110,400.00元,项目支出750,000.00元),主要用于机关事业单位的物业管理费。

30211,差旅费,金额193,200.00元(基本支出193,200.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213,维修(护)费 ,金额197,200.00元(147,200.00元,项目支出50,000.00元),主要用于机关事业单位的维修(护)费。

30216,培训费,金额36,800.00元(基本支出36,800.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位的业务培训费。

30217,公务接待费,金额9,000.00元(基本支出9,000.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位的公务接待费。

30227,委托业务费,金额30,000.00元(基本支出0元,项目支出30,000.00元),主要用于机关事业单位的委托业务费。

30228,工会经费,金额82,573.44元(基本支出82,573.44元,项目支出0元),主要用于机关事业单位的工会经费。

30229,福利费,金额276,000.00元(基本支出276,000.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位的按规定支付的福利费。

30231,公务用车运行维护费,金额174,110.40元(基本支出174,110.40元,项目支出0元),主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30239,其他交通费用 ,金额883,080.00元(基本支出883,080.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公务租车、车补等其他交通费用。

30299,其他商品和服务支出,金额40,200.00元(基本支出40,200.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305,生活补助,金额1,664,400.00元(基本支出1,664,400.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位退休人员按照规定发放的生活补助。

30306,救济费,金额3,545,480.00元(基本支出7,954,480.00元,项目支出2,750,000.00元),主要用于流浪乞讨人员的救济费。

30307,医疗费补助,金额492,919.00元(基本支出492,919.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

五、对下项转移支付情况

昆明市人民政府救助管理站无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额918,796.20元,其中:政府采购货物预算19,996.20元、政府采购服务预算898,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2025一般公共预算财政拨款三公经费合计183,110.40,较上年增加0增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市人民政府救助管理站2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

昆明市人民政府救助管理站2025年因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

昆明市人民政府救助管理站2025年公务接待费预算9,000.00,较上年增加0增长0%,国内公务接待批次为12次,共计接待94人次

昆明市人民政府救助管理站2025年公务接待费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府救助管理站2025年公务用车购置及运行维护费174,110.40,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费174,110.40,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

昆明市人民政府救助管理站2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)物业服务专项经费绩效目标

维护救助对象的合法权益,保障受助人员在站内的人身安全和随身携带物品的安全,维护站内秩序;保证受助人员生活区域清洁,住宿区域卫生整齐干净,办公环境的整洁及绿化带洁净,从而有效改善救助环境,不断提升我站救助管理工作的服务质量。

(二)受助人员业务保障专项经费绩效目标

昆明市人民政府救助管理站是承担跨省救助管理任务的救助管理机构,开展接回、接收、中转、接(护)送返乡救助管理工作,确保受助人员回归社会、家庭;坚持“先救治、后救助”的原则,为受助人员提供医疗服务,使这些特殊困难群体能够得到及时有效的医疗救治,实现应救尽救,维护社会稳定,促进社会和谐发展。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府救助管理站2025年机关运行经费安排2,362,807.84元,与上年对比减少128,534.44主要原因是单位人员减少,机关运行经费相应减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昆明市人民政府救助管理站资产总额50,649,513.31元,其中,流动资产10,07,721.18元,固定资产49,635,791.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产6,001元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加406,752.41元,其中固定资产增加234,755.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入900,000.00元,其中出租资产4,912.33平方米,资产出租收入900,000.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53010000631400700111



2025年预算20250214021657534