昆明市居民经济状况核对中心2025年预算公开
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昆明市居民经济状况核对中心2025年预算公开目录
第一部分 昆明市居民经济状况核对中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门”三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市居民经济状况核对中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市居民经济状况核对中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.督促、指导县(市)区居民家庭经济状况核对部门的核对业务工作;
2.收集、整理、比对、核查新申请或在享社会救助人员(家庭)的收入、支出及相关财产信息;
3.负责低收入人口的动态监测、预警及督促相关部门及时处理预警信息;
4.统计、分析全市社会救助数据工作;
5.组织开展居民经济状况核对的理论研究、经验交流和业务培训;
6.服务保障社会救助等工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1. 加强对各县区核对工作的督查指导。具体包括:
(1)加大业务培训,增强业务能力;
(2)督查调研县区核对工作;
(3)畅通多种渠道,及时解难答疑;
2.负责新申请和在享社会救助对象的家庭经济状况核对工作,对新申请社会救助家庭核对率达100%;
3.负责涉及民政社会救助信息系统的推广使用和技术支持。
4. 负责社会救助系统预警信息的监测、反馈及督促县(市)区对预警信息的处理。
5. 负责社会救助工作的技术支持保障工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 1179429.36元,其中:一般公共预算1179429.36元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比总收入增加23257.40元,主要原因是人员经费增资。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1179429.36元,其中:本年收入1179429.36元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1179429.36元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比总收入增加23257.40元,主要原因是人员经费增资。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1179429.36元。财政拨款安排支出1179429.36元,其中:基本支出949483.36元,与上年对比增加13143.40元,主要原因是人员经费增资;项目支出0元,与上年对比无差别。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额120720.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
2089999其他社会保障和就业支出,金额828763.36元,主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障和就业支出。
2101102事业单位医疗,金额59580.00元,主要用于事业单位人员医疗支出。
2101103公务员医疗补助,金额37740.00元,主要用于公务员医疗补助支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出,金额5838.00元,主要用于行政事业单位重特病医疗统筹支出。
2210201住房公积金,金额126788.00元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市居民经济状况核对中心无对下专项转移支付事项。
(一)与中央配套事项
昆明市居民经济状况核对中心无与中央配套事项。
(二)与省级配套事项
昆明市居民经济状况核对中心无与省级配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
昆明市居民经济状况核对中心无按既定政策标准测算补助事项。
(四)经济社会事业发展事项
昆明市居民经济状况核对中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市居民经济状况核对中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市居民经济状况核对中心2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市居民经济状况核对中心2025年因公出国(境)费与上年相比无变化。
(二)公务接待费
昆明市居民经济状况核对中心2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市居民经济状况核对中心2025年公务接待费与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市居民经济状况核对中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市居民经济状况核对中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市居民经济状况核对中心2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市居民经济状况核对中心为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市居民经济状况核对中心资产总额513776.00元,其中,流动资产0元,固定资产513776.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000631400500111
昆明市居民经济状况核对中心预算公开表20250219035554700