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索引号: 015113382-202510-514058 主题分类: 市级财政预决算
发布机构:  昆明市民政局 发布日期: 2025-10-27 14:45
名 称: 昆明市居民经济状况核对中心2024年度部门决算
文号: 关键字: 支出,预算,元,财政拨款,决算

昆明市居民经济状况核对中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-27 14:45 浏览次数:0
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监督索引号53010000631400501000

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2024年度项目支出绩效评价表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

我单位的主要职能:组织开展全市申请和在享社会救助家庭的经济状况核对工作;协助市级相关社会救助管理部门开展居民家庭经济状况信息核对、数据比对、基本生活救助数据统计等;开展跨州市居民家庭经济状况信息核对,指导县(市)、区的居民家庭经济状况信息核对、低收入人口认定、系统预警信息调查核实相关救助系统应用等工作;完成上级临时交办的其他工作。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构,所属单位0个。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市民政局(一级主管部门)的二(三/四)级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

(一)立足“精准、高效、安全、规范”核对工作方针,创新工作举措,做精做强核对主业。

通过核对平台比对包括存款、房产、车辆、证券、工商企业登记、公积金扣缴、医保扣缴、社保扣缴、养老金领取、户籍、残疾、殡葬等在内的多部门有效信息,加强对社会救助工作的监测预警,助力精准施保、公平救助(帮扶、慰问)、进出有序的社会救助新格局。通过“政府救助平台”“一部手机办事通”、云南“救助通”APP申请社会救助,做到社会救助申请“指尖办” “网上办”,利用手机就能实现社会救助业务“查、办、管”,高龄、重残等困难群众足不出户即可申请社会救助,打通了民生保障和服务群众的“最后以一公里”。

一是对新申请城乡低保、特困供养、临时救助、低保边缘家庭、支出型困难家庭进行100%居民家庭经济状况核对,共出具核对报告108417份;协助市住建局完成申请和在享保障性住房居民家庭经济核对85820人次,有效支撑了保障性住房政策的实施。

二是加强预警信息动态监测管理。定期查询比对在保对象的工商、车辆、社会保险、证券、财政供养、公积金、不动产等信息,对查询比对和民政部核对中心系统反馈居民全国证券、车辆、不动产、多地重复享受低保等预警信息及时反馈、督促县区核实处理,做到“应保尽保、应退尽退”,实现了对在报对象的动态管理。2024年1-10月,省厅通过云南省城乡社会救助信息系统反馈了昆明市10个批次共2448条异常数据信息,其中:疑似应退出数据2298条,疑似应纳入150条。通过调查核实,疑似应退出数据停保964条,不退出1334条。疑似应纳入数据纳入保障范围22条,不纳入128条。

三是加强对低收入人口的动态监测。认真贯彻落实《云南省低收入人口认定管理暂行办法》(云民规〔2023〕3号)、《贯彻落实<关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见>实施方案》(云民发〔2024〕25号)文件精神,当好社会救助“看门人”,精准识别认定低保、特困、低边、刚性支出困难等低收入人口,让符合条件的群众能够得到基本生活保障和各类专项救助。按照规定的认定条件和认定程序,认真开展低收入人口特别是低保边缘家庭和支出型困难家庭的认定工作。依托线上线下相结合的方式做好低收入人口动态监测。积极贯彻落实低保边缘家庭重度残疾人纳入低保保障政策,与市残联开展信息比对工作,通过5次线上比对,线下核实,及时把低保边缘家庭中的10名重度残疾人按照单人户纳入保障范围。

四是积极拓展部门间数据共享,扎实开展信息核对工作。一方面,与昆明市房屋产权交易处开展了房屋信息的比对查询工作,对全市城乡低保对象及特困供养人员117648人进行了房屋信息的查询比对,经核查,城市低保异常数据410条,农村低保和特困供养人员正在比对查询中。其次,与市农业农村局开展信息比对工作,对全市8693条未消除风险监测对象数据进行了低保、特困供养及临时救助情况的比对查询。经比对核实,享有城市低保477人,城市特困43人,农村低保4186人,农村特困566人,合计5272人;临时救助救助702人次。另外,为农业农村局、医疗保障局、残联、自来水公司等部门提供城乡低保、特困供养、临时救助等数据信息15次。

五是全面应用云南“救助通”APP,提高困难群众救助效率。积极推广应用“救助通”应用程序,通过强化宣传引导、加强管理运用等措施,构建起“线上+线下”相融合的社会救助申请体系。以“云南救助通”为切入口,推动救助服务向移动端延伸,逐步形成一个入口申请、一台手机办理、各部门协同救助的社会救助经办全链条。困难群众只需通过手机等移动端设备,即可轻松完成低保、特困供养、临时救助及低收入人口认定的申请流程,真正实现了“足不出户,救助直达”。

六是积极完成电子印章采集工作。根据省厅通知要求,为进一步完善社会救助制度,加强居民经济状况核对机制建设,不断提升服务效能,全面实现社会救助和低收入人口认定审核确认部门及核对机构出具核对报告印章电子化,采集各县(市、区)民政局、居民家庭经济状况核对机构、乡(镇)人民政府、街道办事处电子印章信息。

七是按时完成民政部居民家庭经济状况核对信息管理平台核对业务统计数据填报。每月在民政部居民家庭经济状况核对平台填报、审核、查询全市各级核对机构的机构和人员情况、核对系统建设情况、核对业务信息等内容。按时完成市本级每月数据填报,审核区县填报提交的核对信息。

(二)持续做好对县区核对业务的解难答疑工作

通过电话、QQ、微信、邮箱等多种渠道,对各县区、乡镇核对工作人员在开展核对工作中出现的问题和产生的疑惑,能解决的及时给予解决,不能解决的协调省核对中心帮助解决,从而确保核对工作的高效开展。

(三)积极做好社会救助工作的技术保障工作

市、县核对中心在做好本职工作的同时,积极做好低收入认定系统、社会救助业务有关系统方面的技术保障工作。做好对相关信息系统的管理维护,保障社会救助业务办理、资金发放、数据统计全流程线上闭环运行,保障系统数据精准,确保账实相符。

(四)进一步做好“政府救助平台”“一部手机办事通”云南“救助通”办理低保事项

持续宣传引导困难群众通过“政府救助平台”“一部手机办事通”、云南“救助通”等APP申请社会救助,做到社会救助申请“指尖办” “网上办”,通过手机就能实现社会救助业务“查、办、管”。2024年,通过政府救助平台和一部手机办事通受理民政救助申请11938件,办结11209件,为困难群众提供方便快捷的服务。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市居民经济状况核对中心2024年度收入合计1059678.84元。其中:财政拨款收入1059678.84元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少49627.42元,下降4.47%。其中:财政拨款收入减少49627.42元,下降4.47%;上级补助收入增加/减少0.00元,无上级补助收入;事业收入增加/减少0.00元,无事业收入;经营收入增加/减少0.00元,无经营收入;附属单位上缴收入增加/减少0.00元,无附属单位上缴收入;其他收入增加/减少0.00元,无其他收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市居民经济状况核对中心2024年度支出合计1059678.84元。其中:基本支出1059678.84元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少49627.42元,下降4.47%。其中:基本支出减少25627.42元,下降2.36%;项目支出减少24000.00元,下降100.00%;上缴上级支出增加/减少0.00元,无上缴上级支出;经营支出增加/减少0.00元,无经营支出;对附属单位补助支出增加/减少0.00元,无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市居民经济状况核对中心机构正常运转的日常支出1059678.84元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出993339.94元,占基本支出的93.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66338.90元,占基本支出的6.26%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市居民经济状况核对中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出

三、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市居民经济状况核对中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1059678.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少49627.42元,下降4.47%,完成年初预算的91.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出894940.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%,完成年初预算的95.58%。主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障和就业支出,如机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出。

9. 卫生健康(类)支出74930.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的72.72%。主要用于行政事业重特病医疗统筹、公务员医疗补助等支出;

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障(类)支出89808.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的76.90%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加/减少XX元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元,上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。

(二)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市居民经济状况核对中心2024年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,昆明市居民经济状况核对中心2024年机关运行经费与上年相比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市居民经济状况核对中心资产总额513776元,其中,流动资产0元,固定资产513776元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

我单位2024年没有项目经费。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。具体名词解释如下:

一、 财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、 年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、 一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、 年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、 工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、 商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、 对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 “三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000631400501111

昆明市居民经济状况核对中心2024年度部门决算公开表格20251027103526014