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索引号: 015113382-202510-514295 主题分类: 市级财政预决算
发布机构:  昆明市民政局 发布日期: 2025-10-29 10:40
名 称: 昆明市区划地名信息中心2024年度部门决算
文号: 关键字: 支出,预算,财政拨款,决算,元

昆明市区划地名信息中心2024年度部门决算

发布时间:2025-10-29 10:40 浏览次数:0
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监督索引号53010000631400601000

                                                            目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

本单位为昆明市民政局直属的公益一类全额拨款事业单位,主要职能职责是:(1)负责地名、行政区划、行政区域界限档案的收集、整理、立卷归档和管理工作;负责地名档案资料的开发和利用。(2)建立和管理市级区划地名信息数据库,指导县(市)区开展地名信息数据的录入、更新。(3)负责开发和利用区划地名信息资源,编辑出版区划地名资料,设立市级地名信息公共服务平台,提供地名信息服务。(4)组织开展区划地名信息理论研究、经验交流和业务培训。(5)完成上级交办的其他工作。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年,昆明市区划地名信息中心聚焦“乡村著名行动”,以强化地名信息化建设、拓展地名公共服务为目标,认真推进各项工作任务。

(一)认真推进“乡村著名行动”。根据《昆明市开展“乡村著名行动”助力乡村振兴实施方案》,指导各县(市、区)依托“乡村著名小程序”,重点采集村级寄递物流综合服务站、村邮站、农家乐、采摘园等兴趣点,实现“一次采集、多方共享”,赋能乡村产业发展,助力乡村振兴。

(二)提升区划地名信息化建设。一是昆明市区划地名信息网上线试运行。通过试运行,进一步完善网站架构、应用功能、界面形式,不断丰富网站宣传内容,努力建设成为昆明市区划地名工作对外宣传窗口和沟通交流平台。二是完成国家地名信息库行政区域类数据质量专项复核工作。逐一复核确认信息库中已有的州(市)、县(市、区)、乡(镇、街道)三级行政区划数据,确保名称标准、罗马字母拼写、位置标注、地名类别、隶属关系、行政区划代码等基本信息无误。三是完成昆明市地名查询系统数据查缺补漏,确保相关数据的完整性和规范性。四是收集整理百年老地名、地名文化研究、政区地名来历、最美地名故事等资料,为下步丰富昆明市区划地名信息网宣传内容奠定坚实基础。

(三)开展国家地名信息库数据质量专项复核工作。根据民政部、省民政厅安排部署,对国家地名信息库中昆明市行政村、社区词条进行全面复核,重点检查名称是否标准规范、位置标注是否准确、隶属关系是否正确、是否存在缺少或冗余等基础性问题。已按时完成审核提交,确保信息库内行政村、社区数据准确完整、与客观现状一致。

(四)规范做好地名备案审核。严格落实《地名备案公告管理办法(试行)》有关规定,及时开展新批准地名的备案、公告,为社会提供全面、准确的标准地名信息,切实发挥地名管理在提升社会治理能力、服务群众生活等方面的积极作用。

(五)组织开展业务培训。组织县(市、区)开展业务培训,传达学习新政策、新要求,并通过线上线下的日常业务指导,及时解决工作中面临的新情况、新问题,切实增强区划地名基层工作业务水平,提高为民服务的能力,提升全市区划地名工作的规范性和科学性。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费拨款收入,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市区划地名信息中心2024年度收入合计723306.83元。其中:财政拨款收入723306.83元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少238200.46元,下降24.77%。其中:财政拨款收入减少238200.46元,下降24.77%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是2024年我中心人员调出1人,人员经费支出相应减少,同时按照过紧日子要求,中心缩减开支,无项目资金支出。

二、 支出决算情况说明

昆明市区划地名信息中心2024年度支出合计723306.83元。其中:基本支出723306.83元,占总支出的100.00%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少263047.46元,下降26.67%。其中:基本支出减少186560.46元,下降20.50%;项目支出减少76487.00元,下降-100.00%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2024年我中心人员调出1人,人员经费支出相应减少;项目支出减少的主要原因是2024年按照过紧日子要求,中心缩减开支,无项目资金支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市区划地名信息中心机构正常运转的日常支出723306.83元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出677663.81元,占基本支出的93.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45643.02元,占基本支出的6.31%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市区划地名信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市区划地名信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出723306.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少263047.46元,下降26.67%,完成年初预算的77.11%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出608686.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%,完成年初预算的79.44%。主要用于行政区划和地名管理支出542,348.03元;机关事业单位基本养老保险缴费支出66,338.34元。造成预决算差异的主要原因是2024年我中心人员调出1人,人员经费支出相应减少。

9. 卫生健康(类)支出56368.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的65.64%。主要用于事业单位医疗支出32,752.94元;公务员医疗补助支出20,729.84元;其他行政事业单位医疗支出2,885.68元;造成预决算差异的主要原因是2024年我中心人员调出1人,同时基本医疗保险基数变动。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障(类)支出58252.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的67.84%。主要用于缴纳住房公积金58,252.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年我中心人员调出1人,同时住房公积金基数变动。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0,00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市区划地名信息中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,我单位不存在该笔经费支出。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市区划地名信息中心资产总额19,113.57元,其中,流动资产1.01元,固定资产19,112.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,436.64元,其中固定资产减少5,435.97元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000631400601111

昆明市区划地名信息中心决算表20251028112429304