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索引号: 015113382-202603-525845 主题分类: 市级财政预决算
发布机构:  昆明市民政局 发布日期: 2026-03-02 15:24
名 称: 昆明市区划地名信息中心2026年部门预算公开
文号: 关键字: 支出,地名,元,区划,划地

昆明市区划地名信息中心2026年部门预算公开

发布时间:2026-03-02 15:24 浏览次数:16
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第一部分昆明市区划地名信息中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市区划地名信息中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市区划地名信息中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

本单位为昆明市民政局直属的公益一类全额拨款事业单位,主要职能职责是:1负责地名、行政区划、行政区域界限档案的收集、整理、立卷归档和管理工作;负责地名档案资料的开发和利用。2建立和管理市级区划地名信息数据库,指导县(市)区开展地名信息数据的录入、更新。3负责开发和利用区划地名信息资源,编辑出版区划地名资料,设立市级地名信息公共服务平台,提供地名信息服务。4组织开展区划地名信息理论研究、经验交流和业务培训。5完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

昆明市区划地名信息中心于201108月经批准成立,属于昆明市民政局下属全额拨款事业单位,我单位内设机构,为办公室。

单位无所属单位。

(三)重点工作概述

在《昆明“十四五”民政事业发展规划》(昆民发〔202211号)中,对区划地名信息化建设提出了明确要求,即发挥昆明市区划地名信息中心作用,探索地名信息化和地名公共服务体系建设。严格按照国家和省安排部署,搞好地名普查成果(图、录、典、志等)转化各项工作。结合发展规划和中心实际,2026年重点抓好以下工作。

(一)进一步规范全市门牌管理。为解决当前我市部分区域门牌缺失、错乱、重复、不规范等问题,在全市范围内开展门牌清理规范工作。全面摸清门牌设置现状底数,并录入昆明市地名管理查询系统。建立科学、统一、规范、准确、清晰的门牌编码体系和标识系统,实现门牌地址信息的标准化、规范化和数字化管理,健全门牌日常维护、动态更新和信息共享长效管理机制。

(二)深入推进“乡村著名行动”加强对基层指导力度,使用“乡村著名行动”小程序,重点采集村级寄递物流综合服务站、村邮站、农家乐、采摘园等兴趣点,小程序采集的数据会进入国家地名信息库,并向互联网地图共享,实现“一次采集、多方共享”,赋能乡村产业发展,助力乡村振兴

(三)持续做好地名管理信息化建设。做好国家地名信息库和昆明市地名管理查询系统的数据更新维护,及时将昆明市区划信息在市政府官网、市政务服务网和“e代办”等平台上发布,人民群众提供规范、准确区划地名信息,不断提高区划地名信息公共服务水平严格落实《地名备案公告管理办法(试行)》有关规定,及时完成新批准地名的备案、公告。

(四)提升行政区域界线管理能力。一是高质量完成年度行政区域界线联检任务,代市政府起草界线联检情况报告。二是指导东川区按照相关规范完成集义街道、因民镇界线勘定工作,形成申报材料报市政府审批。

(五)完善昆明市区划地名信息网建设。通过试运行,在前期完成网站架构、应用功能、界面形式的基础上,进一步丰富网站宣传内容,拓展区划地名信息运用场景,努力建设成为昆明市区划地名工作对外宣传窗口和沟通交流平台。

(六)加强工作业务指导。加强对县(市、区)的日常工作指导督导,及时传达学习国家、省、市最新的政策方针,就行政区域界线管理、国家地名信息库维护、地名备案公告等提供工作路径和参考建议,进一步规范基层工作流程,增强基层工作业务能力,提升全市区划地名工作的规范性和科学性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入793,157.04元,其中:一般公共预算793,157.04元,政府性基金0,国有资本经营收益0,财政专户管理资金收入0,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比总收入增加29004.32元,增加3.80%主要原因为工资社保变动,基本支出增加

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入793,157.04,其中本年收入793,157.04元,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款793,157.04元,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比总收入增加29004.32元,增加3.80%主要原因为工资社保变动,基本支出增加

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出793,157.04。财政拨款安排支出793,157.04,其中:基本支出793,157.04,与上年对比增加29004.32元,增加3.80%主要原因为工资社保变动,基本支出增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列208社会保障和就业支出641,865.04元。其中:

2080207行政区划和地名管理,金额558,665.04,主要用于行政区划和地名管理支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额83,200.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出71,028.00元。其中:

2101102事业单位医疗,金额41,080.00,主要用于事业单位人员医疗支出。

2101103公务员医疗补助,金额26,000.00,主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出,金额3,948.00,主要用于行政事业单位重特病医疗统筹支出。

221住房保障支出80,264.00元。其中:

2210201住房公积金,金额80,264.00,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

30101基本工资,金额181,752.00(基本支出181,752.00,项目支出0),主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102津贴补贴,金额96.00(基本支出96.00,项目支出0),主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金,金额15,146.00(基本支出15,146.00,项目支出0),主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

30107绩效工资,金额309,924.00,(基本支出309,924.00,项目支出0),主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费,金额83,200.00(基本支出83,200.00,项目支出0),主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费,金额41,080.00(基本支出41,080.00,项目支出0),主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费,金额26,000.00(基本支出26,000.00,项目支出0),主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费,金额7,588.00(基本支出7,588.00,项目支出0),主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

30113住房公积金,金额80,264.00(基本支出80,264.00,项目支出0),主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

30201办公费,金额12,432.00(基本支出12,432.00,项目支出0),主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

30207邮电费,金额4,040.00(基本支出4,040.00,项目支出0),主要用于机关事业单位日常发生的邮电费用。

30211差旅费,金额8,000.00(基本支出8,000.00,项目支出0),主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213维修(护)费,金额6,400.00(基本支出6,400.00,项目支出0),主要用于机关事业单位日常发生的维修(护)费。

30216培训费,金额1,600.00(基本支出1,600.00,项目支出0),主要用于机关事业业务培训费用。

30228工会经费,金额3,635.04(基本支出3,635.04,项目支出0),主要用于机关事业的工会经费。

30299其他商品和服务支出,金额12,000.00(基本支出12,000.00,项目支出0),主要用于机关事业单位按照规定支付的福利费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市区划地名信息中心无对下转移支付项目。

(一)与中央配套事项

昆明市区划地名信息中心无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

昆明市区划地名信息中心无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市区划地名信息中心无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

昆明市区划地名信息中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市区划地名信息中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0,较上年增加0,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市区划地名信息中心2026年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

昆明市区划地名信息中心2026年因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

昆明市区划地名信息中心2026年公务接待费预算为0,较上年增加0,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

昆明市区划地名信息中心2026年公务接待费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市区划地名信息中心2026年公务用车购置及运行维护费为0,较上年增加0,增长0%。其中:公务用车购置费0,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

昆明市区划地名信息中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市区划地名信息中心重点项目预算绩效目标情况详见附表05-2表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市区划地名信息中心为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,昆明市区划地名信息中心资产总额14,015.92,其中,流动资产0,固定资产110,330.00,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少5,096.64。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月(20261月上报)资产月报数据。

昆明市区划地名信息中心2026年预算公开表